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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000246
Monto de la Factura
₲ 148.819.860
Nro. de Orden de Pago
20148324
Fecha de Orden de Pago
09-10-2014
Fecha Emisión Cheque
15-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.524.981
IVA
₲ 13.529.078

Retención DNCP
₲ 530.340
Retención IVA
₲ 4.058.723
Retención Renta
₲ 2.705.816
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-83386
Monto Contrato
₲ 1.539.595.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.539.595.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.456.338.146

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250485
Nombre de la Licitación
Lp0956-13.Adquisición de Uniformes para Funcionarios Administrativos y Técnicos, para Funcionarios/as del Plano Técnico y Operacional y del Plano Gerencial/Profesional y Administrativo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande