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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001719
Monto de la Factura
₲ 22.514.195
Nro. de Orden de Pago
20156929
Fecha de Orden de Pago
25-08-2015
Fecha Emisión Cheque
14-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.410.590
IVA
₲ 2.046.745

Retención DNCP
₲ 80.232
Retención IVA
₲ 614.024
Retención Renta
₲ 409.349
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
5208
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-75298
Monto Contrato
₲ 1.725.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.113.858.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.063.470.837

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250223
Nombre de la Licitación
Lp0864-13 Servicio de Arrendamiento de Máquinas Fotocopiadoras, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande