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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 412.421.486
Nro. de Orden de Pago
20137721
Fecha de Orden de Pago
13-08-2013
Fecha Emisión Cheque
16-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 392.205.335
IVA
₲ 37.492.862

Retención DNCP
₲ 1.469.720
Retención IVA
₲ 11.247.859
Retención Renta
₲ 7.498.572
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TRANSTEL S.A.
RUC
80027248-0
Número de Contrato
5139
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-68946
Monto Contrato
₲ 2.599.999.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.599.999.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.472.552.716

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231945
Nombre de la Licitación
Lp842-12.Suministro de Estructuras Metálicas para Líneas de Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande