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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 11.638.890
Nro. de Orden de Pago
201457
Fecha de Orden de Pago
03-01-2014
Fecha Emisión Cheque
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.068.373
IVA
₲ 1.058.081

Retención DNCP
₲ 41.477
Retención IVA
₲ 317.424
Retención Renta
₲ 211.616
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
5196
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-71261
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.750.174.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.615.489.181

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249789
Nombre de la Licitación
Lp0850-13.Contratación de Agencia Publicitaria para Promoción del Uso Racional de la Energía Eléctrica, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande