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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000175
Monto de la Factura
₲ 453.573.875
Nro. de Orden de Pago
20145639
Fecha de Orden de Pago
16-07-2014
Fecha Emisión Cheque
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 431.340.508
IVA
₲ 41.233.989

Retención DNCP
₲ 1.616.372
Retención IVA
₲ 12.370.197
Retención Renta
₲ 8.246.798
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TRANSTEL S.A.
RUC
80027248-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-80781
Monto Contrato
₲ 33.152.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.151.999.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.526.949.167

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251553
Nombre de la Licitación
Lp0902-13.Suministro de Estructuras Metálicas para Líneas de Transmisión-Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande