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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000423
Monto de la Factura
₲ 3.324.000
Nro. de Orden de Pago
201448
Fecha de Orden de Pago
02-01-2014
Fecha Emisión Cheque
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.161.063
IVA
₲ 302.182

Retención DNCP
₲ 11.846
Retención IVA
₲ 90.655
Retención Renta
₲ 60.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
5188
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-70629
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.090.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.233.262

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230411
Nombre de la Licitación
Lp0832-12 Servicio de Reparación de Equipos Hidráulicos de Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande