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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000115
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 442.750.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2014404
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            10-01-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            24-01-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-01-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 421.047.200
        
                                    IVA
                            
            ₲ 40.250.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.577.800
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 12.075.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 8.050.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ECE Ingenieria SRL
        
                                    RUC
                            
            80033554-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-13-81340
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.265.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.265.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.202.992.000
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            251316
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp0905-13. Adquisición de Equipos y Componentes de Generación Hidroeléctrica
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        