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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000140
Monto de la Factura
₲ 8.161.772
Nro. de Orden de Pago
20136601
Fecha de Orden de Pago
12-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.761.696
IVA
₲ 741.979

Retención DNCP
₲ 29.086
Retención IVA
₲ 222.594
Retención Renta
₲ 148.396
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Cevima Renova
RUC
80071804-6
Número de Contrato
5118
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69603
Monto Contrato
₲ 1.803.533.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.474.089.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.352.232.633

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230195
Nombre de la Licitación
Lp799-12 Servicio de Limpieza de Locales de la Ande, Areas Cubiertas y Libres
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande