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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001067
Monto de la Factura
₲ 6.437.437
Nro. de Orden de Pago
201310967
Fecha de Orden de Pago
22-11-2013
Fecha Emisión Cheque
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.834.398
IVA
₲ 585.222
Retención DNCP
₲ 22.941
Retención IVA
₲ 175.567
Retención Renta
₲ 117.044
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.287.487
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA ESTHER FATIMA CHAVES DE RICCIARDI
RUC
936079-4
Número de Contrato
5119
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69602
Monto Contrato
₲ 1.672.545.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.463.477.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.286.679.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230195
Nombre de la Licitación
Lp799-12 Servicio de Limpieza de Locales de la Ande, Areas Cubiertas y Libres
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande