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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002538
Monto de la Factura
₲ 41.324.870
Nro. de Orden de Pago
20144891
Fecha de Orden de Pago
20-06-2014
Fecha Emisión Cheque
24-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.299.200
IVA
₲ 3.756.806

Retención DNCP
₲ 147.267
Retención IVA
₲ 1.127.042
Retención Renta
₲ 751.361
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
5177
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69556
Monto Contrato
₲ 20.917.653.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.762.864.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.235.288.900

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230435
Nombre de la Licitación
Lp0779-12.Servicio de Vigilancia en Locales de ANDE, Ubicados en Distintos Puntos del País
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande