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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000295
Monto de la Factura
₲ 69.568.884
Nro. de Orden de Pago
20145134
Fecha de Orden de Pago
26-06-2014
Fecha Emisión Cheque
04-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.158.744
IVA
₲ 6.324.444

Retención DNCP
₲ 247.918
Retención IVA
₲ 1.897.333
Retención Renta
₲ 1.264.889
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SUPERKVA TRANSFORMADORES S.A.
RUC
80017007-5
Número de Contrato
5462
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-82996
Monto Contrato
₲ 2.845.999.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.845.999.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.260.304.540

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251365
Nombre de la Licitación
Lp0897-13.Servicio de Reparación de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande