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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003902
Monto de la Factura
₲ 61.771.786
Nro. de Orden de Pago
20151605
Fecha de Orden de Pago
16-03-2015
Fecha Emisión Cheque
24-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.743.846
IVA
₲ 5.615.617

Retención DNCP
₲ 220.132
Retención IVA
₲ 1.684.685
Retención Renta
₲ 1.123.123
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
5197
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-73596
Monto Contrato
₲ 3.215.354.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.366.500.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.250.499.191

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250353
Nombre de la Licitación
Lp0847-13 Servicio de Impresión de Facturas y Otros Documentos, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande