Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006248
Monto de la Factura
₲ 71.140.448
Nro. de Orden de Pago
2016649
Fecha de Orden de Pago
27-01-2016
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.653.272
IVA
₲ 6.467.313

Retención DNCP
₲ 253.519
Retención IVA
₲ 1.940.194
Retención Renta
₲ 1.293.463
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
5197
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-73596
Monto Contrato
₲ 3.215.354.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.366.500.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.250.499.191

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250353
Nombre de la Licitación
Lp0847-13 Servicio de Impresión de Facturas y Otros Documentos, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande