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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 59.399.615
Nro. de Orden de Pago
20147838
Fecha de Orden de Pago
23-09-2014
Fecha Emisión Cheque
26-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.487.953
IVA
₲ 5.399.965

Retención DNCP
₲ 211.679
Retención IVA
₲ 1.619.990
Retención Renta
₲ 1.079.993
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HUPER & CIA. SRL
RUC
80019350-4
Número de Contrato
5340
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-80214
Monto Contrato
₲ 616.733.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 615.338.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 584.950.884

Datos de la Licitación

ID de Licitación
260844
Nombre de la Licitación
Lp0878-13.Servicio de Poda de Árboles, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande