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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 51.380.960
Nro. de Orden de Pago
20146097
Fecha de Orden de Pago
01-08-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.862.359
IVA
₲ 4.670.996

Retención DNCP
₲ 183.103
Retención IVA
₲ 1.401.299
Retención Renta
₲ 934.199
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HUPER & CIA. SRL
RUC
80019350-4
Número de Contrato
5340
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-80214
Monto Contrato
₲ 616.733.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 615.338.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 584.950.884

Datos de la Licitación

ID de Licitación
260844
Nombre de la Licitación
Lp0878-13.Servicio de Poda de Árboles, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande