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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 46.227.775
Nro. de Orden de Pago
20143449
Fecha de Orden de Pago
24-04-2014
Fecha Emisión Cheque
30-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.961.773
IVA
₲ 4.202.525

Retención DNCP
₲ 164.739
Retención IVA
₲ 1.260.758
Retención Renta
₲ 840.505
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HUPER & CIA. SRL
RUC
80019350-4
Número de Contrato
5340
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-80214
Monto Contrato
₲ 616.733.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 615.338.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 584.950.884

Datos de la Licitación

ID de Licitación
260844
Nombre de la Licitación
Lp0878-13.Servicio de Poda de Árboles, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande