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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000285
Monto de la Factura
₲ 34.937.463
Nro. de Orden de Pago
20141941
Fecha de Orden de Pago
13-03-2014
Fecha Emisión Cheque
18-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.636.825
IVA
₲ 3.176.133

Retención DNCP
₲ 124.504
Retención IVA
₲ 952.840
Retención Renta
₲ 635.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.588.067
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
5224
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-77876
Monto Contrato
₲ 884.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.722.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.600.426

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250674
Nombre de la Licitación
Lp0868-13.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de E.E. en las Divisiones Regionales, bajo la modalidad de Contrato Abierto(HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande