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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000947
Nro. de Timbrado
15611491
Monto de la Factura
₲ 1.776.689
Nro. de Orden de Pago
16329
Fecha de Orden de Pago
29-09-2022
Fecha Emisión Cheque
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.673.512
IVA
₲ 161.517
Retención DNCP
₲ 6.267
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFADO S. A.
RUC
80078781-1
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23010-21-198259
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.766.239.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.759.449.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385527
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel