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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008824/004-001-11325
Monto de la Factura
₲ 1.599.405.192
Nro. de Orden de Pago
52065
Fecha de Orden de Pago
14-06-2017
Fecha Emisión Cheque
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.521.005.257
IVA
₲ 145.400.472

Retención DNCP
₲ 5.699.699
Retención IVA
₲ 43.620.142
Retención Renta
₲ 29.080.094
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
027-2016
Código de Contratación (CC)
LP-40002-16-125136
Monto Contrato
₲ 23.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.453.775.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.255.095.792

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304840
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sulfato de Aluminio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap