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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022083
Monto de la Factura
₲ 110.500.000
Nro. de Orden de Pago
53659
Fecha de Orden de Pago
05-01-2018
Fecha Emisión Cheque
05-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.083.490
IVA
₲ 10.045.455
Retención DNCP
₲ 393.782
Retención IVA
₲ 3.013.637
Retención Renta
₲ 2.009.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-40002-16-134842
Monto Contrato
₲ 1.667.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.667.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.585.286.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304947
Nombre de la Licitación
Adquisición de caños y accesorios de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap