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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005746/5791
Monto de la Factura
₲ 115.004.755
Nro. de Orden de Pago
51956
Fecha de Orden de Pago
01-06-2017
Fecha Emisión Cheque
01-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.367.431
IVA
₲ 10.454.978

Retención DNCP
₲ 409.835
Retención IVA
₲ 3.136.493
Retención Renta
₲ 2.090.996
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
011-2016
Código de Contratación (CC)
LP-40002-16-123678
Monto Contrato
₲ 721.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.830.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.617.327

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301963
Nombre de la Licitación
Servicios de impresión de facturas y otros
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap