Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007009
Monto de la Factura
₲ 60.676.920
Nro. de Orden de Pago
53546
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.702.647
IVA
₲ 5.516.084

Retención DNCP
₲ 216.230
Retención IVA
₲ 1.654.826
Retención Renta
₲ 1.103.217
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
011-2016
Código de Contratación (CC)
LP-40002-16-123678
Monto Contrato
₲ 721.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.830.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.617.327

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301963
Nombre de la Licitación
Servicios de impresión de facturas y otros
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap