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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026737 al 26797/26907
Monto de la Factura
₲ 293.176.000
Nro. de Orden de Pago
52343
Fecha de Orden de Pago
24-07-2017
Fecha Emisión Cheque
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.805.044
IVA
₲ 26.652.364

Retención DNCP
₲ 1.044.773
Retención IVA
₲ 7.995.710
Retención Renta
₲ 5.330.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-40002-16-134533
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.161.585.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.104.646.216

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304186
Nombre de la Licitación
Contratación de Talleres mecánicos, electricos, chapería y pintura para el servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap