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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001260
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 38.154.529
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            421
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            24-10-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            28-02-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-03-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 38.015.785
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 138.744
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHAVEZ
        
                                    RUC
                            
            758300-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            26/2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22001-12-64379
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 755.652.025
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 53.493.669
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 53.299.146
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            244789
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Concepcion
        