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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001260
Monto de la Factura
₲ 38.154.529
Nro. de Orden de Pago
421
Fecha de Orden de Pago
24-10-2013
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.015.785
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 138.744
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHAVEZ
RUC
758300-1
Número de Contrato
26/2012
Código de Contratación (CC)
LP-22001-12-64379
Monto Contrato
₲ 755.652.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.493.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.299.146

Datos de la Licitación

ID de Licitación
244789
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion