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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001041
Nro. de Timbrado
14569697
Monto de la Factura
₲ 606.864.000
Nro. de Orden de Pago
80040
Fecha de Orden de Pago
27-08-2021
Fecha Emisión Cheque
27-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 386.290.633
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.409.820
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
LPN-05/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22012-19-177501
Monto Contrato
₲ 38.493.427.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.736.699.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.612.037.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367394
Nombre de la Licitación
PAVIMENTOS ENRIPIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ (PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu