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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001103
Nro. de Timbrado
15374650
Monto de la Factura
₲ 309.395.840
Nro. de Orden de Pago
20108
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 299.832.695
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.125.076
Retención IVA
₲ 8.438.069
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
LPN-05/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22012-19-177501
Monto Contrato
₲ 38.493.427.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.736.699.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.612.037.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367394
Nombre de la Licitación
PAVIMENTOS ENRIPIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ (PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu