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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002517
Nro. de Timbrado
13568592
Monto de la Factura
₲ 116.377.600
Nro. de Orden de Pago
90094
Fecha de Orden de Pago
10-09-2019
Fecha Emisión Cheque
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.934.257
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 443.343
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL NUÑEZ NUÑEZ
RUC
3339343-5
Número de Contrato
LPN-02-2019 ITEM 2
Código de Contratación (CC)
LP-22012-19-171407
Monto Contrato
₲ 1.802.476.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.579.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.573.366.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356397
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA MERIENDA ESCOLAR Y LECHE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu