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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0005616
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
25-03-2011
Fecha Emisión Cheque
14-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.000.000
IVA

Retención DNCP
₲ 32.073
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
063
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-14048
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.590.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.558.836

Datos de la Licitación

ID de Licitación
192599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas