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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026894
Monto de la Factura
₲ 138.895.600
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
25-03-2011
Fecha Emisión Cheque
14-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.895.600
IVA

Retención DNCP
₲ 494.973
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
058
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-14059
Monto Contrato
₲ 138.895.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.477.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.982.790

Datos de la Licitación

ID de Licitación
192599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas