Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-1077/81-7
Monto de la Factura
₲ 92.483.950
Nro. de Orden de Pago
537
Fecha de Orden de Pago
30-12-2010
Fecha Emisión Cheque
25-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.483.950
IVA

Retención DNCP
₲ 329.579
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
043
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-12369
Monto Contrato
₲ 92.483.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.813.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.483.950

Datos de la Licitación

ID de Licitación
192511
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas