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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008666
Monto de la Factura
₲ 7.934.084
Nro. de Orden de Pago
2069
Fecha de Orden de Pago
23-09-2014
Fecha Emisión Cheque
23-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.692.863
IVA
₲ 186.316
Retención DNCP
₲ 30.371
Retención IVA
₲ 55.895
Retención Renta
₲ 154.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-23018-14-84662
Monto Contrato
₲ 296.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.321.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.477.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONAL E INTERNACIONAL - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill