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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007198
Monto de la Factura
₲ 19.898.778
Nro. de Orden de Pago
1544
Fecha de Orden de Pago
18-07-2014
Fecha Emisión Cheque
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.292.082
IVA
₲ 473.478
Retención DNCP
₲ 76.147
Retención IVA
₲ 142.043
Retención Renta
₲ 388.506
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-23018-14-84662
Monto Contrato
₲ 296.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.321.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.477.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONAL E INTERNACIONAL - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill