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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0001749
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
1492
Fecha de Orden de Pago
14-09-2015
Fecha Emisión Cheque
14-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.400
IVA
₲ 500.000

Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
44/14
Código de Contratación (CC)
LP-23018-14-95012
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.283.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.337.556

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273843
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill