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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001578
Monto de la Factura
₲ 23.012.000
Nro. de Orden de Pago
662
Fecha de Orden de Pago
11-05-2015
Fecha Emisión Cheque
11-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.883.994
IVA
₲ 2.092.000

Retención DNCP
₲ 82.006
Retención IVA
₲ 627.600
Retención Renta
₲ 418.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CIENTIFICA MILAN S.R.L
RUC
80026324-3
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-23018-14-103042
Monto Contrato
₲ 23.012.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.012.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.883.994

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273992
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, ACCESORIOS E INTRUMENTOS QUIMICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill