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Datos del Pago

Nro. de Factura
78
Monto de la Factura
₲ 8.250.000
Nro. de Orden de Pago
284
Fecha de Orden de Pago
14-10-2013
Fecha Emisión Cheque
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.845.600
IVA
₲ 750.000

Retención DNCP
₲ 29.400
Retención IVA
₲ 225.000
Retención Renta
₲ 150.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS LUIS PATIÑO
RUC
691105-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-23015-12-64808
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.753.195

Datos de la Licitación

ID de Licitación
229369
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas