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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001127
Monto de la Factura
₲ 5.678.200
Nro. de Orden de Pago
768081
Fecha de Orden de Pago
27-06-2013
Fecha Emisión Cheque
27-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.399.865
IVA
₲ 516.200
Retención DNCP
₲ 20.235
Retención IVA
₲ 154.860
Retención Renta
₲ 103.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
210/2012
Código de Contratación (CC)
LP-27001-12-59569
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 986.215.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 937.971.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238535
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Transporte de Caudales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf