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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0005558
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.349.600
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            783808
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-05-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-05-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-06-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.234.427
        
                                    IVA
                            
            ₲ 213.600
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 8.373
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 64.080
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 42.720
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CANTERO S.A.
        
                                    RUC
                            
            80051886-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            89/2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-27001-12-51340
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 420.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 75.167.760
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 71.750.123
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            216787
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
             Servicio de Reparación de Partes de Vehículos
        
                                    Convocante
                            
            Banco Nacional de Fomento (BNF)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Bnf
        