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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000470
Monto de la Factura
₲ 15.525.400
Nro. de Orden de Pago
768828
Fecha de Orden de Pago
09-08-2013
Fecha Emisión Cheque
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.764.373
IVA
₲ 1.411.400

Retención DNCP
₲ 55.327
Retención IVA
₲ 423.420
Retención Renta
₲ 282.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
POST SERVICE S.R.L.
RUC
80020555-3
Número de Contrato
300/2012
Código de Contratación (CC)
LP-27001-12-65860
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.953.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.337.851

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238515
Nombre de la Licitación
Servicio de Encomienda para el BNF (Correo Privado) (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf