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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000409
Monto de la Factura
₲ 107.777.560
Nro. de Orden de Pago
769744
Fecha de Orden de Pago
01-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.494.500
IVA
₲ 9.797.960
Retención DNCP
₲ 384.080
Retención IVA
₲ 2.939.388
Retención Renta
₲ 1.959.592
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VOICENTER S.A.
RUC
80030641-4
Número de Contrato
110/12
Código de Contratación (CC)
LP-27001-12-53521
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 712.288.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 677.373.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237848
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Call Center (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf