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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000133
Monto de la Factura
₲ 93.080.620
Nro. de Orden de Pago
783807
Fecha de Orden de Pago
30-05-2013
Fecha Emisión Cheque
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.517.977
IVA
₲ 8.461.875

Retención DNCP
₲ 331.705
Retención IVA
₲ 2.538.563
Retención Renta
₲ 1.692.375
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VOICENTER S.A.
RUC
80030641-4
Número de Contrato
110/12
Código de Contratación (CC)
LP-27001-12-53521
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 712.288.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 677.373.051

Datos de la Licitación

ID de Licitación
237848
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Call Center (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf