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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0032845
Nro. de Timbrado
16094827
Monto de la Factura
₲ 7.254.350
Nro. de Orden de Pago
7439
Fecha de Orden de Pago
29-12-2023
Fecha Emisión Cheque
29-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.219.806
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 27.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22011-23-230296
Monto Contrato
₲ 240.815.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.150.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.273.738

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423940
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central