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Datos del Pago

Nro. de Factura
0012768
Monto de la Factura
₲ 1.529.315
Nro. de Orden de Pago
11675
Fecha de Orden de Pago
15-01-2011
Fecha Emisión Cheque
15-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.484.750
IVA

Retención DNCP
₲ 5.882
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-23018-10-15995
Monto Contrato
₲ 140.089.572
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.166.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.642.558

Datos de la Licitación

ID de Licitación
193353
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill