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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002067
Monto de la Factura
₲ 120.388.103
Nro. de Orden de Pago
20229919
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.396.837
IVA
₲ 10.944.373
Retención DNCP
₲ 424.642
Retención IVA
₲ 3.283.312
Retención Renta
₲ 3.283.312
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
8743
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212974
Monto Contrato
₲ 1.484.824.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.223.457.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.152.407.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande