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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000203
Monto de la Factura
₲ 120.001.810
Nro. de Orden de Pago
202210154
Fecha de Orden de Pago
26-10-2022
Fecha Emisión Cheque
18-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.032.977
IVA
₲ 10.909.255

Retención DNCP
₲ 423.279
Retención IVA
₲ 3.272.777
Retención Renta
₲ 3.272.777
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SM Ingenieria S.R.L.
RUC
80097019-5
Número de Contrato
8740
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-213265
Monto Contrato
₲ 2.173.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.173.274.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.047.066.092

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande