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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001778
Monto de la Factura
₲ 77.604.008
Nro. de Orden de Pago
2000002288
Fecha de Orden de Pago
02-06-2025
Fecha Emisión Cheque
02-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.867.207
IVA
₲ 7.054.910
Retención DNCP
₲ 270.909
Retención IVA
₲ 2.116.473
Retención Renta
₲ 2.821.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.527.455
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
8829-8838-8930- 9183
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-220709
Monto Contrato
₲ 7.190.805.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.949.723.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.291.276.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande