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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001715
Monto de la Factura
₲ 68.486.198
Nro. de Orden de Pago
2000006362
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.716.128
IVA
₲ 6.226.018

Retención DNCP
₲ 239.079
Retención IVA
₲ 1.867.805
Retención Renta
₲ 2.490.407
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.113.009
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
8829-8838-8930- 9183
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-220709
Monto Contrato
₲ 7.190.805.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.172.969.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.489.389.064

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande