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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001748
Monto de la Factura
₲ 15.977.476
Nro. de Orden de Pago
2000001855
Fecha de Orden de Pago
02-05-2025
Fecha Emisión Cheque
02-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.164.759
IVA
₲ 1.452.498
Retención DNCP
₲ 55.776
Retención IVA
₲ 435.749
Retención Renta
₲ 580.999
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 726.249
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
8829-8838-8930- 9183
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-220709
Monto Contrato
₲ 7.190.805.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.949.723.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.291.276.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande