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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001544
Monto de la Factura
₲ 110.216.367
Nro. de Orden de Pago
2000005132
Fecha de Orden de Pago
21-04-2023
Fecha Emisión Cheque
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.815.802
IVA
₲ 10.019.670
Retención DNCP
₲ 388.763
Retención IVA
₲ 3.005.901
Retención Renta
₲ 3.005.901
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
8733
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212965
Monto Contrato
₲ 1.461.359.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.459.213.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.374.473.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
