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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001553
Monto de la Factura
₲ 112.245.573
Nro. de Orden de Pago
2000007910
Fecha de Orden de Pago
16-05-2023
Fecha Emisión Cheque
16-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.727.166
IVA
₲ 10.204.143

Retención DNCP
₲ 395.921
Retención IVA
₲ 3.061.243
Retención Renta
₲ 3.061.243
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
8733
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212965
Monto Contrato
₲ 1.461.359.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.459.213.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.374.473.412

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande