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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001157
Monto de la Factura
₲ 121.601.516
Nro. de Orden de Pago
2000016930
Fecha de Orden de Pago
20-11-2023
Fecha Emisión Cheque
20-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.539.784
IVA
₲ 11.054.683

Retención DNCP
₲ 428.922
Retención IVA
₲ 3.316.405
Retención Renta
₲ 3.316.405
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ATENAS S.R.L.
RUC
80021371-8
Número de Contrato
8738
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212972
Monto Contrato
₲ 2.203.976.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.997.559.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.881.050.878

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande